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巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府??
2019年度部門決算情況說明??
一、部門基本情況?
(一)職能職責(zé)。?
(1).貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。?
(2).負責(zé)轄鎮(zhèn)黨的建設(shè)和精神文明工作。?
(3).負責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算,負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管,維護和市場秩序,促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。??
(4).負責(zé)實施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作,搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護等工作。??
(5).負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進村民、居民自治。負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。??
(6).負責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化旅游體育與傳媒、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。??
(7).負責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等到突發(fā)事件,維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。??
(8).完成縣委縣政府部署的各項任務(wù)。??
(二)機構(gòu)設(shè)置。本單位共13個內(nèi)設(shè)服務(wù)機構(gòu)。黨政辦公室、黨群辦公室、財政辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、應(yīng)急管理辦公室、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。???
(三)機構(gòu)改革情況。因機構(gòu)改革,我單位對照上級文件和指示要求作如下調(diào)整:一是撤銷畜牧獸醫(yī)站將其職責(zé)與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心職責(zé)整合,重新設(shè)立農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、畜牧、水產(chǎn)、林業(yè)、水利等 技術(shù)推廣和服務(wù)工作。二是撤銷財政所,將其職責(zé)劃入財政辦公室。三是社會保障服務(wù)所更名為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。主要承 擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持等勞動就業(yè)服務(wù),基本養(yǎng) 老保險、基本醫(yī)療保險、工傷、失業(yè)和生育保險等社會保險服務(wù) 等工作。四是設(shè)立退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、節(jié)日慰問、政策咨詢等服務(wù)工作。五是設(shè)立綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運 行的機制,開展行政執(zhí)法工作。??
??二、部門決算情況說明??
(一)收入支出決算總體情況說明??
?1.總體情況。2019年度收入總計8859.1萬元,支出總計8859.1萬元。收支較上年決算數(shù)增加4971.47萬元、增長127.88%,主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項目資金。??
2.收入情況。2019年度收入合計7767.47萬元,較上年決算數(shù)增加4145萬元,增長114.42%,主要原因增加扶貧、危房改造、人畜飲水等項目資金。其中:財政撥款收入7767.47萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1091.63萬元。??
3.支出情況。2019年度支出合計7818.45萬元,較上年決算數(shù)增加5022.45萬元,增長179.3%,主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、退耕還林造林補償?shù)软椖抠Y金。其中:基本支出1784.94萬元,占22.83%;項目支出6033.51萬元,占77.17%。??
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1040.65萬元,較上年決算數(shù)減少50.98萬元,下降4.67%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)退耕還林造林補償資金本年支付。??
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明??
2019年度財政撥款收入總計7767.47萬元,支出總計7818.45萬元。與2018年相比,財政撥款收入增加4145萬元,增長114.42%;支出增加5022.45萬元增長179.3%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項目資金的收支。??
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明??
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7147.26萬元,較上年決算數(shù)增加3526.79萬元,增長97.41%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水等項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5258.91萬元,增長278.49%。主要原因:一是年中追加安排一般公共服務(wù)中職工津貼補貼預(yù)算184.02萬元,二是年中追加安排文化旅游體育與傳媒中職工津貼補貼預(yù)算7.83萬元,三是年中追加安排社會保障和就業(yè)中職工津貼補貼支出預(yù)算、行政事業(yè)單位離退休支出預(yù)算、撫恤支出預(yù)算、社會福利支出預(yù)算、殘疾人事業(yè)支出預(yù)算、最低生活保障支出預(yù)算、臨時救助支出預(yù)算、其他生活保障支出支出預(yù)算621.45萬元,四是年中追加安排衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.9萬元,五是年中追加安排退耕還林造苗補償預(yù)算400.35萬元,年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算193萬元,六是年中追加安排農(nóng)林水支出中職工津貼補貼支出預(yù)算、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出預(yù)算、森林生態(tài)效益補償支出預(yù)算、水利工程建設(shè)支出預(yù)算、農(nóng)村人畜飲水支出預(yù)算、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算、生產(chǎn)發(fā)展支出預(yù)算、其他扶貧支出預(yù)算、對村級一事一議的補助支出預(yù)算預(yù)算3199.11萬元,七是年中追加安排危房改造支出預(yù)算641.25萬元,八是年中追加安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算6萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1089.63萬元。??
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7545.08萬元,較上年決算數(shù)增加4749.08萬元,增長169.85%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5656.73萬元,增長299.56%。主要原因是增加4749.08萬元,增長169.85%。主要原因是年中追加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮(zhèn)等項目資金支出預(yù)算。???
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1040.65萬元,較上年決算數(shù)減少50.98萬元,下降4.67%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)退耕還林造林補償資金本年支付。??
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:??
(1)一般公共服務(wù)支出741.44萬元,占9.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加139.48萬元,增長23.17%,主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預(yù)算。??
(2)文化旅游體育與傳媒支出28.09萬元,占0.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.93萬元,增長26.76%,主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預(yù)算。??
(3)社會保障與就業(yè)支出1223.44萬元,占16.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加577.4萬元,增長89.37%,主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預(yù)算、行政事業(yè)單位離退休支出預(yù)算、撫恤支出預(yù)算、社會福利支出預(yù)算、殘疾人事業(yè)支出預(yù)算、最低生活保障支出預(yù)算、臨時救助支出預(yù)算、其他生活保障支出預(yù)算。??
(4)衛(wèi)生健康支出79.57萬元,占1.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.87萬元,增長50.99%,主要原因是年中追加優(yōu)撫對象醫(yī)療支出預(yù)算。??
(5)節(jié)能環(huán)保支出954.37萬元,占12.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加954.37萬元,增長100%,主要原因是年中追加退耕還林工程建設(shè)支出預(yù)算。??
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出193萬元,占2.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加193萬元,增長100%,主要原因是年中追加其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。??
(7)農(nóng)林水支出3613.98萬元,占47.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加3199.11萬元,增長641.21%,主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預(yù)算、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出預(yù)算、森林生態(tài)效益補償支出預(yù)算、水利工程建設(shè)支出預(yù)算、農(nóng)村人畜飲水支出預(yù)算、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算、生產(chǎn)發(fā)展支出預(yù)算、其他扶貧支出預(yù)算、對村級一事一議的補助支出預(yù)算。??
(8)住房保障支出707.82萬元,占9.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加641.25萬元,增長863.27%,主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造支出預(yù)算。??
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.37萬元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.37萬元,增長100%,主要原因是年中追加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算。??
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明??
2019年度一般公共財政撥款基本支出1784.95萬元。其中:人員經(jīng)費1554.96萬元,較上年決算數(shù)增加45.97萬元,增長3.05%,主要原因是職工津貼補貼調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效考核、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費229.99萬元,較上年決算數(shù)減少70.89萬元,下降23.56%,主要原因一是人員變動,其他交通補助減少,二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制經(jīng)費,全年實際支出均有所下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、維護費、公務(wù)用車和其他交通費用。???
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明??
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余348.85萬元。本年收入620.21萬元,較上年決算數(shù)增加618.21萬元,增長210.11%,主要原因是年中增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出預(yù)算及用于社會福利的彩票公益金支出預(yù)算。本年支出273.37萬元,較上年決算數(shù)增加273.37萬元,增長100%,主要原因是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出及用于社會福利的彩票公益金支出。??
三、“三公”經(jīng)費情況說明??
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明??
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計36.7萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元,下降2.13%,主要原因是按認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.2萬元,下降0.54%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較決算有所下降。??
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況??
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。??
公務(wù)車購置費0萬元,主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。??
公務(wù)車運行維護費7.9萬元,主要用于應(yīng)急保障所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,下降1.25%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬元,下降1.25%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降。??
公務(wù)接待費28.8萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元,下降2.37%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬元,下降0.35%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費下降。??
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況??
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待212批次2504人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費44.3元,車均購置費0萬元,車均維護費39500萬元。??
四、其他需要說明的事項??
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出188.11萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、郵電費、差旅費、電費、水費、會議費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少65.48萬元,下降25.82%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制經(jīng)費,全年支出有所下降。??
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出12.1萬元,較上年決算數(shù)減少12.7萬元,下降51.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制經(jīng)費,所有會議全在伙食團安排,全年支出有所下降。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.6萬元,較上年決算數(shù)增加1.64萬元,增長170.83%,主要原因是本單位2019年度扶貧業(yè)務(wù)增加,增加扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)。??
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。??
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2421.58萬元,其中:政府采購貨物支出10.16萬元、政府采購工程支出2411.42萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2421.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2421.58萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品及工程支出。??
五、預(yù)算績效管理情況說明??
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金1000萬元。從評價情況來看,項目自方案評審后,我們嚴格按照程序執(zhí)行,并專人負責(zé)跟蹤,預(yù)估項目推進的實際困難,我們并沒有盲目提高計劃額,最終我們也是完成了計劃目標。??
(二)績效自評結(jié)果??
1.績效目標自評表(見附件一)??
市特色小鎮(zhèn)項目項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況項目自方案評審后,我們嚴格按照程序執(zhí)行,并專人負責(zé)跟蹤,預(yù)估項目推進的實際困難,我們并沒有盲目提高計劃額,最終我們也是完成了計劃目標。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為1000萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:(1)數(shù)量指標:根據(jù)場鎮(zhèn)實際情況我們完善設(shè)計,統(tǒng)計了分項的實施內(nèi)容和規(guī)模,最終是完成了設(shè)計工程量的年度計劃部分。(2)質(zhì)量指標:質(zhì)量方面聘請了行業(yè)監(jiān)理,監(jiān)理全程監(jiān)控質(zhì)量,多次現(xiàn)場檢查均符合質(zhì)量標準。(3)時效指標:項目中標后,我們對施工方提出了嚴格的建設(shè)工期,施工方也是一再的優(yōu)化施工方案,及時的完成了計劃的工程內(nèi)容。(4)成本指標:項目前期,我們根據(jù)項目的需要,大量征詢了造價部門的定額,同時我們考察了市場,最終成本在預(yù)期的范圍之內(nèi)。???
2.績效自評報告或案例(見附件二)??
- 重點績效評價結(jié)果
縣財政局適時對重點評價結(jié)果再進行集中公開。??
六、專業(yè)名詞解釋??
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。??
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。??
? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。??
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。??
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。??
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。??
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。??
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。??
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。??
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。??
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道??
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:51654006。?
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