一、單位基本情況
(一)主要職責
1.貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規和縣委、縣政府的決定、指示;負責政策法規宣傳服務。
2.負責轄鎮黨的建設和精神文明工作。
3.負責制訂和實施轄區經濟發展計劃、財政預算,負責城鄉經濟發展、經濟結構調整、經濟組織培育及宏觀管理工作;協同有關部門搞好市場監管,維護和市場秩序,促進生產發展。對轄區生產生活狀況進行登記、統計和監測。
4.負責實施組織城鎮化建設工作,搞好基礎設施建設;負責城鎮環衛綠化、村容整潔、愛國衛生、生態環境建設與保護等工作。
5.負責基層組織建設和民主法制建設,促進村民、居民自治。負責轄區社區建設工作。
6.完成縣委縣政府部署的各項任務。
(二)單位構成。從預算單位構成看,納入文峰鎮2024年度部門決算編報的單位共1個。人員編制45人,在編人員42人。
(三)機構設置
本單位共8個內設服務機構。黨政辦公室、黨群辦公室、財政辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟發展辦公室、規劃建設管理環保辦公室、應急管理辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數2629.37萬元,其中:一般公共預算撥款2629.37萬元。收入較去年增加501.98萬元,主要是農林水支出撥款增加525.97萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數2629.37萬元,其中:一般公共服務支出803.28萬元,公共安全支出25.81萬元,科學技術支出80.22萬元,社會保障和就業支出325.19萬元,衛生健康支出54.76萬元,節能環保支出36.32萬元,農林水支出1003.98萬元,商業服務業等支出100萬元,住房保障支出74.74萬元,災害防治及應急管理支出74.74萬元。支出較去年增加501.98萬元,主要是項目支出增加912.18萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2629.37萬元,一般公共預算財政撥款支出2629.37萬元,比2023年增加501.98萬元。其中:基本支出1149.59萬元,比2023年減少410.21萬元,,主要原因是2023年文峰鎮人民政府下設農業服務中心、文服務中心,勞動結就業和社會保障所,退役軍人服務站,綜合行政執法大隊5個事業單位工作人員,2024年五個事業單位人員全額預算至文峰鎮農業服務中心,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出1479.78萬元,比2023年增加912.18萬元,主要原因是2023年結轉病蟲害控制資金14.35萬元,農業資源保護修復與利用資金40.54萬元,,農村基礎設施建設資金166.5萬元,生產發展資金97.5萬元,其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出資金101.8萬元,對村級公益事業建設的補助資金80萬元等,主要用于2023年一般性項目后期完工建設資金投入。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算19.98萬元,比2023年減少9.02萬元。其中:公務接待費12.98萬元,比2023年減少8.02萬元,主要原因是事業單位的公務接待費已預算至文峰鎮農業服務中心,公務用車運行維護費7萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是積極響應《巫溪縣黨政機關“過緊日子”方案》壓減“三公”支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費?? 132.51萬元,比上年減少52.52萬元,主要原因是2024年實行行政事業獨立預算,事業單位的運行經費預算至文峰鎮農業服務中心。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
3、績效目標設置情況。我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1479.78萬元。
4、國有資產占用使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、部門預算整體績效目標編制情況及縣級重點專項資金績效目標編制情況。
2024年部門預算整體績效目標為:及時發放全鎮特困、低保等人員的補助,保障基本生活條件。
我單位沒有縣級重點專項資金。
七、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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